您所在的位置:首页 > 内控新闻 >内控资讯

浙江省温州市泰顺县财政:“三优化”推进内控制度建设

一是优化内控人员队伍建设。下发《关于调整泰顺县财政局内部控制委员会成员的通知》,重新调整局内控委和内控办的成员,强化我局内控工作的组织管理。确定局内各科室内控管理岗和内控管理联络员人员,内控管理岗由一位负责人担任,内控管理联络员由一位工作人员(综合管理岗位)担任。


二是优化内控制度制定流程。对泰顺县财政局内部控制基本制度(试行)、相关专项风险管理办法及各科室内控操作规程进行修改,体现内控工作分事行权、分岗设权、分级授权的要求。围绕预算编制、预算执行、预算绩效管理、政策制定、政府采购等财政核心业务,按照“同一业务统一规则”的原则,逐步推进财政业务全流程内控操作规程的制定工作,切实提高内控制度的统一性、实用性和有效性。


三是优化内控执行机制检查。开展财政内控执行自查工作,要求各科室根据内控执行自查反馈机制,对科室内部控制组织及制度建设情况、内控执行情况和风险事件情况等内容开展自查;同时,在自查的基础上开展重点抽检,及时发现内控薄弱环节,查漏补缺。将防范、控制、纠正财政业务风险和廉政风险相结合,积极推进内控制度的有效落地,提高内控执行有效性,让内控建设更好地为财政中心工作服务。


上一篇:财政部河南监管局:完善内控制度 把权力关进“笼子”

下一篇:财政部山西监管局:增强治理意识 健全制度机制 着力推进党建内控业务三融合

因为专注所以专业,做您满意的内控管理服务商!