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17-07

《小企业内部控制规范(试行)》印发

为贯彻落实党中央、国务院关于“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的有关要求,引导和推动小企业加强内部控制建设,提升经营管理水平和风险防范能力,促进小企业健康可持续发展,根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国公司法》等法律法规及《企业内部控制基本规范》

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17-05

行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表

行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表包括:内部控制建设启动情况、单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况、对权力运行的制约情况等评分指标,详见下表

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17-05

《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》填表说明

为指导行政事业单位顺利开展内部控制基础性评价工作,现将《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中的各指标和评价要点的操作细则,以及评价计分方法说明如下,供各单位在开展内部控制基础性评价工作中参考使用

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17-05

关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知(财会[2016]11号)

在行政事业单位范围内全面开展内部控制建设工作,是贯彻落实党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国 若干重大问题的决定》的一项重要改革举措。现将有关事项通知如下:

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17-05

关于印发《会计改革与发展“十三五” 规划纲要》的通知

在认真总结全国会计管理工作取得的成就和经验、深入分析“十三五”时期会计改革发展面临的形势和任务的基础上,我部制定了《会计改革与发展“十三五”规划纲要》(以下简称《规划纲要》)。现印发给你们,请认真贯彻执行

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17-05

教育部关于做好《行政事业单位内部控制规范(试行)》实施工作的通知

为推动、指导各教育行政事业单位进一步完善内部控制,提高内部管理水平,做好《行政事业单位内部控制规范(试行)》实施工作,教育部下发通知

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17-05

十八届四中全会关于全面推进依法治国若干重大问题的决定(全文)

《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》指出:推进政务公开信息化,加强互联网政务信息数据服务平台和便民服务平台建设。

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15-05

广东省企业内部控制协会征稿通知

为促进企业间学习交流,展示企业风采,更好地为企业及职工提供一个资源共享、交流学习的平台,中国审计网联合广东省企业内部控制协会拟出版

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14-12

行政事业单位财务内控存在的问题及措施

2014年,延吉市审计局按照《吉林省审计厅关于审计必查事项的意见》的要求,加大了对被审计单位的财务内控制度的建立和运行情况的审计力度,审计中,发现行政事业单位财务内控制度建设存在以下问题:财务内控制度不完善、缺乏实用

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13-08

2012年上市公司执行会计准则监管报告

为全面掌握上市公司执行会计准则的情况,证监会组织专门力量对上市公司财务报告进行了审阅。审阅中重点关注了潜在的利润操纵现象,收入确认、金融资产减值等重要会计政策的披露,企业合并、长期股权投资、政府补助等较为复杂的会计问题,以及财务

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